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| 28/05/2025 | 0000416/2025 | 0000416/2025 | 0000410/2025 | 4 DIARIAS DE VIAGEM AO EMPREGADO PUBLICO ADEMILSON ALVES DA SILVA PARA REALIZAR SERVICO DE TOPOGRADIA NO MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS RECURSO 71911-0 | ADEMILSON ALVES DA SILVA | ***.874.996-** | R$ 1.013,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000007/2023 | 0000367/2025 | 0000409/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA ALGAR TELECOM SA, DESTINADO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA AMEG.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | ALGAR TELECON SA | 71.208.516/0001-74 | R$ 280,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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| 28/05/2025 | 0000004/2025 | 0000406/2025 | 0000408/2025 | Contratacao do Servicos Autonomo de agua e esgoto, destinado a AMEG.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.278.690/0001-40 | R$ 58,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000415/2025 | 0000415/2025 | 0000407/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 3.334,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000414/2025 | 0000414/2025 | 0000406/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 5.418,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000413/2025 | 0000413/2025 | 0000405/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 5.134,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000412/2025 | 0000412/2025 | 0000404/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 4.112,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000411/2025 | 0000411/2025 | 0000403/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 8.891,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000410/2025 | 0000410/2025 | 0000402/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 4.478,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000409/2025 | 0000409/2025 | 0000401/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AMEG NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO AMEG | 35617360000111 | R$ 11.670,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |