Despesas com Restos a Pagar

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PARÂMETROS

Obrigatórios

NomeTipoDescrição
anotextoAno do exercício a ser consultado.
mestextoMês do exercício a ser consultado.

 

RETORNO

Campos

NomeTipoDescrição
anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade gestora do empenho.
datadataData do empenho.
especietextoEspécie do empenho.
empenhotextoNúmero do empenho.
tipo_empenhotextoTipo do empenho.
elemento_despesatextoElemento da despesa para o empenho.
subtitulotextoSubtítulo (centro de custo) do empenho.
funcaotextoFunção do empenho.
subfuncaotextoSubfunção do empenho.
programatextoPrograma do empenho.
fonte_recursotextoFonte de recurso do empenho.
grupo_despesatextoGrupo da despesa do empenho.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecidotextoNome do favorecido do empenho.
valornuméricoValor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "CONSORCIO AMEG",
    "data": "2025-01-10T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0001181/2024",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS",
    "subtitulo": "PASEP - BASE RECEITA",
    "funcao": "04 - ADMINISTRACAO",
    "subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
    "programa": "0001 - OPERACAO DEO CONSORCIO AMEG",
    "fonte_recurso": "15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "00.394.460/0058-87",
    "nome_favorecido": "MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL",
    "valor": 228.170000000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "CONSORCIO AMEG",
    "data": "2025-01-10T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0001162/2024",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903001000 - Combustiveis Automotivos",
    "subtitulo": "VEICULOS - COMBUSTIVEL",
    "funcao": "04 - ADMINISTRACAO",
    "subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
    "programa": "0001 - OPERACAO DEO CONSORCIO AMEG",
    "fonte_recurso": "15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "30.751.676/0003-40",
    "nome_favorecido": "POSTO SANTANENSE LTDA",
    "valor": 276.410000000
  }
]
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