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Detalhes
| 27/03/2026 | 0000246/2026 | 0000246/2026 | 0000248/2026 | ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA CINTHIA MARIA ALVES AVELAR REFERENTE PROCESSO 0010728-11.2025.5.03.0101 E CONFORME ACORDO HOMOLOGADO DIA 26/03/2026 RECURSO 71911-0 PIX:UNIBANCO AGENCIA 3136 - C/C 30859-4 | LYGIA CALIXTO CAMARGOS | ***.651.626-** | R$ 4.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 26/03/2026 | 0000054/2024 | 0000211/2026 | 0000247/2026 | Contratacao de servicos de assessoria tecnica especializada ao Servico de Inspecao Municipal Consorciado (SIM-C ) aos servicos de esterilizacao e controle populacional desenvolvidos pelo Castramovel da AMEG.? REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 RECURSO 2026 FORMA DE PAGAMENTO PIX | INSPEVET CONSULTORIA E SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 57.660.711/0001-00 | R$ 4.183,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000020/2024 | 0000240/2026 | 0000237/2026 | Contratacao da sociedade de advogados denominada de GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX | GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01.205.112/0001-41 | R$ 4.739,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000051/2025 | 0000171/2026 | 0000235/2026 | Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis. forma de pagamento: boleto recurso 71911-0 | OSCIMAR COTA BARBOSA 0526699659 | 44.187.544/0001-80 | R$ 918,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000004/2026 | 0000232/2026 | 0000233/2026 | Aquisicao de pneus para Motoniveladora Patrulha RECURSO 71911 FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL 001 AG 83178 C/C 948-2 | LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA | 56.933.664/0001-68 | R$ 6.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000006/2024 | 0000212/2026 | 0000231/2026 | AQUISICAO DE DE TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH( SUBSTINTUINDO O TONNERS DA IMPRESSORA LEXMARK) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX CNPJ: 53.999.653/0001-92 | RR MARKET LTDA | 53.999.653/0001-92 | R$ 280,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000006/2023 | 0000216/2026 | 0000230/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGEMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITACAO E COMPRAS, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, CONTROLE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | 04.284.336/0001-84 | R$ 1.323,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0000017/2024 | 0000215/2026 | 0000234/2026 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos ?in loco? de assessoria e consultoria, orcamentaria, financeira e patrimonial, orientacao aos servidores publicos municipais na conducao dos processos de compras, administracao, financas, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | 04.284.336/0001-84 | R$ 4.949,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 0000098/2022 | 0000213/2026 | 0000232/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA AMEG. DADOS BANCARIOS (PIX): 30.362.608/0001-27. RECURSO PARA PAGAMENTO (CONTA AMEG): 71.911-0 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 | LEANDRO SOUZA REIS | 30.362.608/0001-27 | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000000/2026 | 0000242/2026 | 0000245/2026 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA DA AMEG RECUSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX 31.527.133/0001-44 PRONTO PAGAMENTO | EVERTON HENRIQUE DA SILVA | 31.527.133/0001-44 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |