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| 26/11/2025 | 0000011/2025 | 0001026/2025 | 0001030/2025 | AQUISICAO DEPAO DE QUEIJO DESTINADO A CAMARA TECNICA DO DIA 13/11/2025. CONTA 71911-0 | ASSSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AO CONDENADO | 03.672.339/0001-22 | R$ 289,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000098/2022 | 0000995/2025 | 0001029/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA AMEG. DADOS BANCARIOS (PIX): 30.362.608/0001-27. RECURSO PARA PAGAMENTO (CONTA AMEG): 71.911-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 | LEANDRO SOUZA REIS | 30.362.608/0001-27 | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000007/2025 | 0000985/2025 | 0001026/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AMEG RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | R$ 820,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000020/2024 | 0000994/2025 | 0001025/2025 | Contratacao da sociedade de advogados denominada de GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2025. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX | GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01.205.112/0001-41 | R$ 4.739,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000006/2024 | 0000998/2025 | 0001024/2025 | AQUISICAO DE TONNSERS DA IMPRESSORA LEXMARK RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 | RR MARKET LTDA | 53.999.653/0001-92 | R$ 280,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 24/11/2025 | 0000118/2022 | 0001018/2025 | 0001023/2025 | SERVICOS DE FAXINA REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,07,10,11,12,14,17,18,19,21,24,25,26 E 28 ( 16 DIAS) DE NOVEMBRO DE 2025 CONTA AMEG: 71911-0 PAGAMENTO PIX: 38.073.991/0001-05 | SUELI ALVES MARQUES 88728129687 | 38.073.991/0001-05 | R$ 2.342,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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| 21/11/2025 | 0000007/2023 | 0000997/2025 | 0001027/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA ALGAR TELECOM SA, DESTINADO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA AMEG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | ALGAR TELECON SA | 71.208.516/0001-74 | R$ 228,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 21/11/2025 | 0001031/2025 | 0001031/2025 | 0001018/2025 | PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA PARA OPERADOR DE MAQUINA SERGIO DA CRUZ CA 45873 RECURSO 71911-0 | LAILA CRISTINA PEREIRA | ***.970.356-** | R$ 67,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0000006/2023 | 0000992/2025 | 0001020/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGEMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITACAO E COMPRAS, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, CONTROLE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | 04.284.336/0001-84 | R$ 1.270,41 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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| 19/11/2025 | 0000017/2024 | 0000991/2025 | 0001019/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos ?in loco? de assessoria e consultoria, orcamentaria, financeira e patrimonial, orientacao aos servidores publicos municipais na conducao dos processos de compras, administracao, financas, controle interno, planejamento, departamento de pessoal, controles patrimoniais, frotas, almoxarifado, classificacao de receitas e assistencia junto aos tribunais de contas.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | 04.284.336/0001-84 | R$ 4.949,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |