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Detalhes
| 03/03/2025 | SEM NUMERO/2025 | 0000172/2025 | 0000160/2025 | 6 DIARIAS DE VIAGEM AO FUNCIONARIO ADEMILSON PARA PRESTAR SERVICO DE ENGENHARIA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM RECURSO 71911-0 | ADEMILSON ALVES DA SILVA | ***.874.996-** | R$ 1.520,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/03/2025 | SEM NUMERO/2025 | 0000171/2025 | 0000159/2025 | EDIFICACAO DO PSF 1 ROBERTO FERREIRA OLIVEIRA COM SISTEMA DE PROTECAO POR INCENDIOS E LAUDOS DIVERSOS JUNTO AO CBMMG NO MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS CONFORME ART 20253778865 RESPONSAVEL TECNICO : ELIMAR VIEIRA CVAZ RECURSO 71911-0 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | 17.254.509/0001-63 | R$ 103,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/03/2025 | SEM NUMERO/2025 | 0000167/2025 | 0000158/2025 | EDIFICACAO DE PSF 5 MARIA CONCEICAO FARIA COM SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES E LAUDOS DIVERSOS CONFORME ART 20253779772 RESPONSAVEL TECNICO : ELIMAR VIEIRA VAZ RECURSO 719110 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | 17.254.509/0001-63 | R$ 103,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/02/2025 | SEM NUMERO/2025 | 0000165/2025 | 0000157/2025 | PASEP SOBRE RECEITAS REF 02/2025 71911-0 DARF | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 188,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000155/2025 | 0000147/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS DA AMEG NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS | 35617360000111 | R$ 89,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000154/2025 | 0000146/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS DA AMEG NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS | 35617360000111 | R$ 102,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000153/2025 | 0000145/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS DA AMEG NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS | 35617360000111 | R$ 667,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000152/2025 | 0000144/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS DA AMEG NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS | 35617360000111 | R$ 834,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000151/2025 | 0000143/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS DA AMEG NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS | 35617360000111 | R$ 1.135,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000150/2025 | 0000142/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS DA AMEG NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS | 35617360000111 | R$ 667,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |